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【以查促優(yōu) 精進管理】 集團組織開展財務工作專項檢查
發(fā)布時間:
2024-07-25
來源:
為進一步規(guī)范集團會計核算基礎工作,健全內部管理,提升集團財務管理水平,7月15日—24日,集團財務總監(jiān)陸國良組織集團全體財務人員對集團本部及各子公司開展財務工作專項檢查。
本次財務專項檢查為期兩周,采用交叉檢查的方式開展。檢查組通過現(xiàn)場查閱財務原始憑證和賬簿資料、檢查臺賬、個別談話、抽查等方式,對各公司的公司制度、會計核算、資金管理、稅務管理、“三公經費”開支情況、津補補貼發(fā)放情況等進行了重點檢查。檢查過程中,檢查組與被檢查單位財務人員充分溝通存在的問題與不足,相互探討,深入剖析問題,并針對問題提出了專業(yè)指導。
下一步,集團財務管理部將以此次財務專項檢查為契機,及時總結分析,進一步規(guī)范財務管理,統(tǒng)一會計核算口徑,強化財務資金審批,確保稅務合規(guī),加強集團與子公司財務聯(lián)動交流,嚴控財務風險,為集團公司高質量發(fā)展提供堅實的財務保障。

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